Как сторнировать реализацию прошлого периода в 1с 8 3

Содержание
  1. Как сторнировать реализацию прошлого периода в 1с 8 3
  2. Шаг 3. Сделайте в 1С 8.3 сторно реализации
  3. Как сторнировать реализацию прошлого периода в 1с 8 3 бухгалтерия
  4. Шаг 4. Не забудьте сдать уточненные налоговые декларации после исправления ошибок в закрытом периоде
  5. Выставление Корректировочного СФ покупателю
  6. Принятие НДС к вычету при уменьшении суммы реализации
  7. Корректировка реализации
  8. Шаг 1. Создайте в 1С 8.3 операцию «сторно документа»
  9. Шаг 2
  10. Сторно реализации прошлого периода НДС
  11. Корректировка поступления прошлого периода
  12. Собственная ошибка
  13. Техническая ошибка в документах поставщика
  14. Корректировка реализации прошлого периода
  15. Аннулирование ошибочно занесённого документа
  16. Как отразить реализацию прошлого периода
  17. Красное сторно в бухгалтерском учете 2021 года – Центр Про
  18. Как правильно сторнировать реализацию услуги прошлого периода?
  19. Сторно в 1С 8.3 Бухгалтерия
  20. Автоматически
  21. Вручную
  22. Как сделать сторно в 1С 8.3 — поступление отражено ошибочно
  23. Сторнирование документа в 1С
  24. Отзывы о компании
  25. Как сделать сторно в 1С 8.3 Бухгалтерия
  26. Как сделать сторнирование в 1С 8.3
  27. Как изменить запись регистра сведений в 1С 8.3
  28. Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия

Как сторнировать реализацию прошлого периода в 1с 8 3

Как сторнировать реализацию прошлого периода в 1с 8 3

Таким образом, операция «Сторно документа» отменяет записи в бухгалтерском и налоговом учете по выбранному документу поступления. Также отменяются записи в специальных регистрах 1С. Для завершения операции по сторнированию поступления нажмите кнопку «Записать» (11).

Теперь сторнирующие записи отражены в учете 1С 8.3 Бухгалтерия. Для того чтобы распечатать бухгалтерскую справку по сторнирующей операции, нажмите кнопку «Бухгалтерская справка» (12). Откроется печатная форма справки. В печатной форме справки нажмите кнопку «Печать» (13).

Шаг 3. Сделайте в 1С 8.3 сторно реализации

Создайте сторнирующую операцию, как в шаге 1 этой статьи. В поле «Сторнируемый документ» (1) выберете «Реализация (акт, накладная)» (2). Откроется окно со списком ранее созданных реализаций. Из списка выберете реализацию, которую хотите сторнировать (3).

Рисунок 22 Раздел с доп.листами в книге покупок

При заполнении декларации будут данные в разделе 8.

Рисунок 23 Уточненная декларация по НДС, раздел 8

Есть еще пара способов, как можно заполнить доп.листы книги покупок.

Способ 1

Путь по меню:

Операции = Отражение НДС к вычету

Рисунок 24 Путь по меню

Указываем в настройках этого документа, что мы формируем доп.листы и записи книги покупок

Рисунок 25 Настройки в документе

На вкладке Товары и услуги по кнопке Заполнить выбираем вариант Заполнить по расчетному документу.

Рисунок 26 Выбор вариант заполнения

При заполнении этого раздела по умолчанию суммы указываются положительными.

Не ошибается тот, кто ничего не делает. Эта истина известна каждому бухгалтеру, который нашел ошибки в учете в закрытом периоде. Сторно в 1С 8.3 Бухгалтерия – способ исправить такие ошибки. Как сделать сторно в 1С 8.3 читайте в этой статье.

Бухгалтерское «сторно» произошло от итальянского «stornate» — поворачивать обратно.

На языке проводок это означает создание бухгалтерских записей со знаком «минус». Сторно в 1С применяется в случаях:

  • исправлений ошибок в учете;
  • списаний реализованной торговой надбавки в розничной торговле;
  • корректировки стоимости материальных ценностей;
  • корректировки оценочных резервов.

В этой статье вы узнаете, как исправлять ошибки в учете с помощью сторнирования записей. Например, как сторнировать поступление прошлого периода в 1С 8.3.

Как сторнировать реализацию прошлого периода в 1с 8 3 бухгалтерия

В нижней части окна появятся вкладки «Бухгалтерский и налоговый учет» и «НДС Продажи» со сторнирующими записями. Во вкладке «Бухгалтерский и налоговый учет» видны проводки (4), которые были сделаны в ошибочном документе. Суммы в этих проводках (5) указаны со знаком «минус».

Важно Во вкладке «НДС Продажа» (6) видна сторнирующая запись по регистрам НДС (7). Для завершения операции по сторнированию реализации нажмите кнопку «Записать» (8). Теперь сторнирующие записи отражены в учете 1С 8.3 Бухгалтерия.
Как распечатать бухгалтерскую справку читайте в шаге 2 этой статьи.

Шаг 4. Не забудьте сдать уточненные налоговые декларации после исправления ошибок в закрытом периоде

Если вы сторнировали данные прошлого налогового периода, то вам нужно предоставить корректирующие налоговые декларации.

Выставление Корректировочного СФ покупателю

Выпишите КСФ по кнопке Выписать корректировочный счет-фактуру.

Принятие НДС к вычету при уменьшении суммы реализации

Принять НДС к вычету по КСФ можно только документом Формирование записей книги покупок в разделе Операции — Закрытие периода — Регламентные операции НДС — Создать — Формирование записей книги покупок.

Корректировка реализации отражается на вкладке Уменьшение стоимости реализации.

Отчет Книга покупок сформируйте из раздела Отчеты – НДС – Книга покупок.

Корректировка реализации

Откорректируйте сумму услуг документом Корректировка реализации.

Сторно документа:

В новом созданном документе необходимо выбрать организацию (если в информационной базе 1С 8.3 ведется учет по нескольким организациям), а также выбрать сам “ошибочный” документ, предварительно выбрав его тип:

Рассмотрим небольшой пример как сделать сторно реализации в 1С 8.3 прошлого периода.

Допустим, организацией в июне была совершена реализация товара на сумму 17 700 руб, в том числе НДС 2 700 руб. Операцию реализации оформили документом Реализация товаров (акты, накладные) от 23.06.2021:

Документ создал проводки:

А также движение по регистру НДС продажи:

К документу была сформирована счет-фактура:

Как только проведем счет-фактуру, НДС по реализации товара отразится в Книге продаж:

В июле оказалось, что товар не был отгружен.

Сторнирование реализации прошлого периода проводки по бухгалтерскому учету сформирует автоматически и правильно, а вот сторнирование НДС в налоговом учете потребует выполнить дополнительные настройки.

Пример 3: в сентябре 2021 г. был выписан акт и сч.фактура на оказанные услуги на сумму 11 800 руб, в т.ч. НДС 1 800 руб. Бухгалтер провел эти документы. Контрагент не подписал акт выполненных работ в сентябре, и согласился сделать это только в ноябре 2021 г. Следует сторнировать сентябрьский документ.

Для правильного учета НДС следует наряду со сторнированием документа в бухгалтерском учете заполнить дополнительный лист к книге продаж за 3-й квартал 2021 г.
В этом доп.листе ошибочная сч.фактура будет аннулирована.

Также здесь вы прочитаете, как сделать сторно реализации в 1С 8.3. Читайте далее, как сделать сторно в 1С 8.3 в четыре шага.

БухСофт: программа с экспертной поддержкой

Шаг 1. Создайте в 1С 8.3 операцию «сторно документа»

Зайдите в раздел «Операции» (1) и нажмите на ссылку «Операции, введенные вручную» (2).

В открывшемся окне в поле «Организация» (5) укажите вашу организацию, в поле «Дата» (6) — дату операции. Далее можете приступать к сторнированию различных операций. Например, к сторно операции по поступлению товаров (услуг).

Шаг 2

Создайте его на основании документа Реализация (акт, накладная).

Укажите:

  • Вид операцииКорректировка по согласованию сторон;
  • Отражать корректировкуВо всех разделах учета, т.к. корректируется не только НДС, но и сумма реализации.

На вкладке Услуги скорректируйте суммы.

При корректировке сумм прошлого периода проводки напрямую зависят от того, подписана ли бухгалтерская отчетность. Данный факт устанавливается на вкладке Расчеты. Здесь же укажите статью прочих доходов и расходов для учета корректировки в НУ.

Сумма корректировки при выбранной статье Исправительные записи по операциям прошлых лет отразится в стр.

Нажимаем кнопку «Создать» и в выпадающем меню выбираем «Сторно документа»:

Откроется форма создания нового документа. Выбираем организацию и сторнируемый документ. Сначала появится список всех документов, которые есть в программе. Из него выбираем нужный. Предлагаю сторнировать документ реализации товаров, выписанный ошибочно в первом квартале:

После выбора типа документа появится список всех документов по установленной организации.

Выберем любой. Табличная часть документа сторнирования заполнится автоматически:

Источник: https://juristmsk.com/kak-stornirovat-realizatsiyu-proshlogo-perioda-v-1s-8-3/

Сторно реализации прошлого периода НДС

Как сторнировать реализацию прошлого периода в 1с 8 3

В 1С 8.3 Бухгалтерии 3.0 реализован упрощённый механизм корректировки прошлых периодов и исправления ошибок прошлого периода. Действия при обнаружении ошибки различаются от влияния ошибки на налог:

  • Занижен налог – корректируется прошлый период;
  • Налог не занижен – корректировка текущего периода.

Важно! Если бухгалтер планирует внести корректировки в прошлый период и налог не занижен, то корректировка налоговых данных в 1С 8.3 производится вручную.

Корректировка поступления прошлого периода

Рассмотрим пример.

Допустим, общество «Конфетпром» в марте обнаружило техническую ошибку при предоставлении услуг связи за декабрь 2015 года, сумма затрат была превышена на 30 600 руб.

Поступление услуг связи в 1С 8.3 было оформлено документом Поступление (акты, накладные) из раздела Покупки. Также сразу был зарегистрирован счёт-фактура:

Также был выставлен счёт-фактура:

и был принят НДС к вычету:

На данное поступление был оформлен корректирующий документ Корректировка поступления.

Важно определить причину корректировки (вид операции):

  • Исправление собственной ошибки – если допущена техническая ошибка, но первичные документы правильные.
  • Исправление первичных документов – если соответствие товаров/услуг и прочего не совпадает с первичными документами, техническая ошибка в документах поставщика.

Рассмотрим данный пример при двух этих ситуациях.

Собственная ошибка

В данном случае допущена техническая ошибка в сумме бухгалтером, поэтому выбираем Исправление собственной ошибки:

При редактировании документа прошлого периода в поле Статья прочих доходов и расходов устанавливаются Исправительные записи по операциям прошлых лет. Это статья доходов/расходов с видом статьи Прибыль (убыток) прошлых лет:

На закладке Услуги заносим новые данные:

При проведении документ формирует сторнирующие проводки в сторону уменьшения, если окончательная сумма меньше исправленной. И дополнительные проводки на недостающую сумму при обратной ситуации:

Помимо этого, при корректировке прошлого периода в 1С 8.3 создаются корректировочные проводки прибыли (убытка):

В Книге покупок отображается скорректированная сумма НДС:

После исправления прошлого периода в 1С 8.3 необходимо сделать Реформацию баланса за прошлый год в разделе Операции – Закрытие месяца в декабре.

Как исправить ошибку, если забыли внести расходную накладную, как учитывать «забытые» неучтенные документы в части налогового учета  при расчете налога на прибыль в 1С 8.3 читайте в нашей статье.

Техническая ошибка в документах поставщика

При допущенной ошибке поставщика Вид операции устанавливаем Исправление в первичных документах. Указываем номер исправления как для поступления, так и для счёта-фактуры:

На закладке Услуги указываем правильное значения:

Документ делает аналогичные проводки с исправлением собственной ошибкой по корректировке прошлого периода. Также можно распечатать исправленные печатные документы.

Товарную накладную:

Счет-фактуру:

Для отражения исправленного счёта-фактуры в Книге покупок необходимо создать документ Формирование записей книги покупок из раздела Операции, выбрав Регламентные операции по НДС:

Помимо основного листа в Книге покупок:

Исправление также отражается в дополнительном листе:

Корректировка реализации прошлого периода

Рассмотрим на примере.

Допустим, общество «Конфетпром» в марте обнаружило техническую ошибку при реализации услуг связи за декабрь 2015 года, сумма доходов была занижена на 20 000 руб.   

Реализация услуг связи в 1С 8.3 была оформлена документом Реализация (акты, накладные) из раздела Продажи. Также сразу был зарегистрирован счёт-фактура:

На данную реализацию был оформлен корректирующий документ Корректировка реализации. Вид операции при технической ошибке выбирается Исправление в первичных документах. На закладке Услуги необходимо внести корректирующие изменения:

Также необходимо выставить исправленный счёт-фактуру:

В движениях отражаются корректирующие проводки:

Исправленная реализация отражается в дополнительном листе Книги продаж. Для её формирования необходимо перейти на страницу Продажи – Книга продаж:

Как исправить ошибку в документах поступления или отгрузки, которая задевает первичные документы, а также специальные регистры налогового учёта рассмотрено в следующей нашей статье.

Аннулирование ошибочно занесённого документа

Бывают ситуации, когда ошибочно занесён документ, например, создан дубль в базе 1С 8.3.

Например, общество «Конфетпром» в марте обнаружило несуществующий документ поступления услуг связи за декабрь 2015 года.

Аннулирование ошибочно занесённого документа в 1С 8.3 производится ручной операцией Сторно-операцией в Операции, введённые вручную из раздела Операции.

В поле Сторнирующий документ выбрать ошибочно введённый документ. Данный сторно документ сторнирует все проводки, а также начисление НДС:

Для занесения сторно операции в Книгу покупок необходимо создать Отражение НДС к вычету из страницы Операции:

  • В документе необходимо установить все галочки;
  • Обязательно указать дату записи дополнительного листа:

На закладке Товары и услуги:

  • Заполнить данные из расчётного документа и установить отрицательную сумму;
  • Проконтролировать, чтобы в поле Событие было установлено значение Предъявлен НДС к вычету:

Проверить правильно ли отражено аннулирование ошибочного документа можно в Книге покупок – раздел Покупки:

Как отразить реализацию прошлого периода

Рассмотрим на примере.

Допустим, общество «Конфетпром» в марте обнаружило неотражённую реализацию услуг связи за декабрь 2015 года.

Для отражения забытого документа реализации в 1С 8.3 формируем Реализация (акты, накладные) на дату нахождения ошибки. В нашем случае март, а не декабрь:

В документе счёт-фактура указываем дату исправления (март) и эта же дата указывается в Выставлен (передан контрагенту):

Для отражения НДС в прошлом периоде необходимо установить галочку Ручная корректировка и исправить в регистре НДС Продажи:

  • Запись дополнительного листа – установить Да;
  • Корректируемый период – установить дату изначального документа. В нашем случае декабрь:

Ошибочно забытый документ при формировании Книги продаж из страницы Продажи:

Рекомендуем посмотреть наш семинар, где рассматривается как исправить суммовые ошибки по НДС, повлиявшие на расчет налога и как исправить “технические” ошибки, не влияющие на расчет налога:

Источник: https://cardblanco.com/storno-realizatsii-proshlogo-perioda-nds/

Красное сторно в бухгалтерском учете 2021 года – Центр Про

Как сторнировать реализацию прошлого периода в 1с 8 3

Каждый бухгалтер хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда возникала необходимость удалить неверный документ. Зачастую такая потребность возникает, когда отчёты уже сданы. Именно для таких случаев и предусмотрено делать сторно документов. В этой статье расскажем, как правильно произвести сторнирование документов в 1С на примере 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0.

В 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0. сторно документа можно произвести, зайдя в «Операции» – «Операции введённые вручную» – «Сторно документа». После того как откроется нужный документ,  указываем наименование организации и документ, который нам надо сторнировать (его следует выбрать из предложенного списка).

Давайте рассмотрим этот процесс на примере сторнируемого документа «Реализация товаров и услуг». Выбрав документ через подбор, нижняя часть операции заполнится автоматически. Обратите внимание, все суммы в табличной части отразились со значением «минус». Это и является отражением сторно документа.

Если посмотреть  регистр по учёту НДС с продаж, то мы увидим, что НДС по этой реализации также сторнировался (рис. 1).

Для верного отражения НДС необходимо с проведением сторнирования в бухучёте сформировать дополнительный лист к книге продаж за корректируемый период (например, III квартал 2021 года). В этом доплисте по ошибке отраженный счёт-фактура будет удалён.

Необходимо обратить внимание, что документ по корректировке НДС будет отражён, к примеру, в ноябре 2021 года, но корректируемый период – III квартал 2021 года.

По данным корректировки можно будет сделать исправленный отчёт по НДС, в котором сформируется раздел 9.

Далее в сторнируемом документе «Реализация товаров и услуг» переходим на вкладку «НДС Продажи». Необходимо заполнить графы, относящиеся к отражению данных в доплисте книги продаж. В графе корректируемый период надо указать дату из III квартала 2021 года (рис. 2).

Все изменения сторнируемого документа мы можем увидеть в книге продаж, установив следующие настройки – «Формировать дополнительные листы за текущий период». Данной операцией можно сторнировать только один документ.

Сторнирование в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0 можно произвести также через операцию, введённую вручную с видом «Операция». Данное сторнирование называется сторнирование по произвольному документу.

Есть документы, при проведении которых  1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0 создаёт записи в регистре сведений. Возьмем, к примеру, документ «Принятие к учёту ОС».

Если посмотреть на движение документа, можно это увидеть (рис. 3).

При формировании сторно такого документа также необходимо исправлять регистры сведения. Для этого, нажав кнопку «Ещё», выбираем «Выбор регистров».

Далее следует выбрать на вкладке «Регистры сведений» нужные регистры для внесения правильных исправлений, например, «Местонахождение ОС». При нажатии кнопки «ОК» регистр отражается в отдельной вкладке.

Затем смотрим в документе, который сторнируем, какую запись он сделал, и производим исправление записи регистра, то есть либо меняем, либо убираем «МОЛ» и «Местонахождение ОС» (рис. 4).

В этой статье мы рассказали про основные моменты проведения сторно документов в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0: как правильно произвести исправления в ошибочно введённых данных в первичных документах.

Надеемся, что наш материал будет полезен в вашей работе. Если у вас остались  какие-то вопросы по данной теме, то обязательно звоните на нашу выделенную Линию консультаций 1С компании «Что делать Консалт».

Будем рады помочь, первая консультация совершенно бесплатно!

Источник:

Как правильно сторнировать реализацию услуги прошлого периода?

Курсы 1С 8.3 и 8.2 » Обучение 1С Бухгалтерия 3.0 (8.3) » Служебные инструменты, администрирование » Корректировка прошлых периодов в 1С 8.3

В 1С 8.3 Бухгалтерии 3.0 реализован упрощённый механизм корректировки прошлых периодов и исправления ошибок прошлого периода. Действия при обнаружении ошибки различаются от влияния ошибки на налог:

  • Занижен налог – корректируется прошлый период;
  • Налог не занижен – корректировка текущего периода.

Важно! Если бухгалтер планирует внести корректировки в прошлый период и налог не занижен, то корректировка налоговых данных в 1С 8.3 производится вручную.

Рассмотрим пример.

  • Допустим, общество «Конфетпром» в марте обнаружило техническую ошибку при предоставлении услуг связи за декабрь 2015 года, сумма затрат была превышена на 30 600 руб.
  • На данное поступление был оформлен корректирующий документ Корректировка поступления.
  • Важно определить причину корректировки (вид операции):
  • Исправление собственной ошибки – если допущена техническая ошибка, но первичные документы правильные.
  • Исправление первичных документов – если соответствие товаров/услуг и прочего не совпадает с первичными документами, техническая ошибка в документах поставщика.

Рассмотрим данный пример при двух этих ситуациях.

Сторно в 1С 8.3 Бухгалтерия

Как сделать сторно в 1С 8.3? Есть два пути:

  • автоматически, используя типовые документы корректировок;
  • вручную операцией Сторно документа.

Автоматически

Много ошибок в первичных документах с контрагентами исправляются типовыми документами — Корректировка поступления или Корректировка реализации. Найти их можно в разделе Покупки или Продажи соответственно. Но для этого они должны быть предусмотрены функциональностью программы.

Работать с ними не сложно: данные исправляются в соответствии с первичными документами, а сторнирующие записи формируются автоматически при проведении документа. Подробнее Ошибка: завышена сумма затрат при приобретении услуг. Общая схема исправлений

Это единственный вариант корректного оформления исправлений или корректировок, подразумевающих использование исправленного или корректировочного счета-фактуры.

Этими же документами вносятся сторнирующие записи при корректировке по согласованию сторон. Подробнее Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция.

Вручную

Сторнирование документа в 1С 8.3 оформляется вручную, когда полностью аннулируется первичный документ с контрагентом или сторнируются записи других документов, для которых не предназначены типовые корректировочные документы.

Перейдите по ссылке Операции, введенные вручную раздела Операции и создайте Сторно документа.

При выборе Сторнируемого документа табличная часть автоматически заполняется его сторнирующими проводками.

В регистрах накопления также отразятся «storno» записи.

Но аннулирование записей в регистрах сведений не происходит. При необходимости эти изменения внесите вручную.

Не рекомендуется сторнировать регламентные операции, т. к. расчет сумм не всегда зависит от остатков по счетам и часто выполняется на основании регистров сведений.

В этом случае изменение сумм в БУ и НУ не гарантируют корректного расчета в дальнейшем.

Подробнее Можно ли для уменьшения авансовых платежей транспортного налога в прошлых кварталах использовать документ Сторно для регламентной операции?

Как сделать сторно в 1С 8.3 — поступление отражено ошибочно

Рассмотрим сторнирование документа поступления в 1С 8.3 Бухгалтерия, если бухгалтер его ввел ошибочно в прошлом периоде.

18 мая бухгалтер обнаружил, что 27 марта ошибочно ввел в программу входящий акт от 07 апреля.

Документ Корректировка поступления в этом случае не поможет. НДС отражен корректно, и ошибок в зарегистрированном счете-фактуре нет. Исправления нужно внести только по БУ и НУ. А также подать уточненную декларацию по налогу на прибыль за I квартал.

Аннулируйте документ вручную: откройте журнал Операции, введенные вручную и создайте Сторно документа.

Заполните документ сторно-записями, выбрав в поле Сторнируемый документ — ошибочно введенное поступление.

Обратите внимание: также аннулируются данные по регистру НДС предъявленный.

Далее зарегистрируйте документ поступления нужной датой.

Для корректного отражения НДС перейдите в счет-фактуру и удалите второй, ошибочно введенный документ-основание.

Сумма по счету-фактуре отразится корректно, и вычет НДС не задублируется.

Для исключения подобных ситуаций Бухэксперт8 рекомендует закрывать период от корректировок. Подробнее Как обезопасить себя от случайных корректировок в закрытых периодах.

Мы с вами рассмотрели, как оформляется сторно в 1С 8.3 Бухгалтерия.

Подробнее как сделать сторно в 1С 8.3 — см.видео:

Если Вы являетесь подписчиком системы «БухЭксперт8: Рубрикатор 1С Бухгалтерия», тогда читайте дополнительный материал по теме:

Если Вы еще не подписаны:

Активировать демо-доступ бесплатно →

или

Оформить подписку на Рубрикатор →

После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С:Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Источник: https://BuhExpert8.ru/obuchenie-1s/1s-buhgalteriya-8-3/storno-dokumenta-v-1s-8-3-buhgalteriya.html

Сторнирование документа в 1С

Практически у каждого бухгалтера обязательно возникала ситуация, когда было необходимо удалить какой — либо файл. Как правило, подобное происходит после сдачи всей отчетности. Вот здесь то и пригодится функция сторно документов. В статье опишем, как сделать сторнирование по всем правилам в конфигурации 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0.

Сторно производится следующим способом: заходим в «Операции», далее «Операции введённые вручную», «Сторно документа».

Когда открывается необходимый документ, надо указать название юрлица, и документа для сторнирования (система предлагает свой список).

К примеру, возникла необходимость сторнировать «Реализация (акт, накладная)» — указываем документ с помощью подбора, при этом частично операция заполнится автоматом. Характерно, что в таблице все значения отобразятся с «минусом». Это показатель того, что происходит сторно файла. Кстати, в регистре по учёту НДС с продаж, налог по этой реализации тоже сторнируется.

Чтобы правильно отразить НДС надо в процессе сторнирования в бухучете создать дополнительный лист к книге продаж, указав при этом тот период, в котором и происходит исправление (допустим I кв. 2021 г.).

В доплисте программа удалит ошибочный счёт-фактуру. Важно понимать, что файл по изменению НДС будет стоять, в нашем случае, в марте 2021 г., но период – II кв.

После исправлений — корректируем отчёт по НДС, в нем появится раздел No 9. После этого в отчете «Реализация (акт, накладная)» (который мы правим) следует перейти в опцию «НДС Продажи».

Теперь заполняем строки, которые относят к доплисту книги продаж. В графе «корректируемый период» указываем дату — II кв. 2021 г.

Для удобства, внедрена возможность отображения корректировок сторнируемого документа в книге продаж. Для этого надо настроить опцию – «Формировать дополнительные листы за текущий период». Эта функция позволяет провести сторнирование лишь одного документа.

Есть возможность процесс удаления в описываемой конфигурации провести вручную с помощью функции «Операция».

Этот способ корректировки называют сторнированием по произвольному документу.

Существует перечень документов, которые в процессе проводки формируются в списки для записи в регистре данных. Для примера посмотрим, как это работает с «Реализация (акт, накладная)».

При анализе движения документа, отобразится следующее:

Когда формируете сторно подобного файла, надо вносить исправления и в регистры данных. Алгоритм таков: нажать «Ещё»; кликнуть «Выбор регистров»; указать в «Регистры сведений» требуемые регистры, в которые будут внесены правки. После нажатия «ОК», регистр отразится в отдельной вкладке.

По завершению всех этих операций необходимо проверить в сторнируемом объекте то, что было записано, и исправить эту запись регистра. Другими словами — меняем или убираем «МОЛ» и «Местонахождение ОС».

Это краткое описание процесса сторно в 1С:Бухгалтерия 8.3 При возникновении вопросов, рекомендуем обратиться к специалистам «МастерСофт».

Отзывы о компании

  • Сивелькина С. В. 20 марта 2021ПАО «НИКО-БАНК» выражает свою благодарность за оперативную и грамотную работу. В условиях постоянно меняющегося законодательства Банк заинтересован иметь полную и актуальную номативную базу.Это обеспечивается использованием Банком справочно-нормативной системы «Гарант».  Безусловным плюсом в работе компании «МастерСофт» является быстрое реагирование сотрудников при предоставлении документов по запросу Банка, принятых до обновления справочно-правовой системы.
  • Мордвинцев С. П. 25 сентября 2021Коллектив компании «АЭРОПОРТ ОРЕНБУРГ» выражает благодарность за взаимовыгодное сотрудничество с МастерСофт-ИТ. Оперативная поставка антивирусных программ Dr. Web обеспечила надежную защиту нашей компьтерной сети. Особая благодарность сотрудникам Департамента продаж СЦ ИТ за профессиональный подход в решении всех возникающих задач.
  • Ряховская Н. А. 19 июня 2021ООО «Орский Вагонный Завод» выражает искреннюю благодраность за качество обслуживания вашими специалистами. Консультации и поставка антивирусов всегда проходят оперативно и на высоком профессиональном уровне. Уверены, что и в дальнейшем наше сотрудничество на взаимовыгодных условиях продолжится.
  • Кетерер Т. М. 19 февраля 2021Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» Кетерер Татьяна Михайловна выражает благодарность специалистам МастерСофт: «Я хотела бы объявить благодарность вашим сотрудникам. Работает с нами по программе «1С: Бухгалтерия бюджетного учреждения 8» непосредственно Шевлягина Юлия.Так же огромная благодарность за отзывчивость, терпение и квалифицированную, своевременную помощь Набокиной Олесе и Ерёменко Татьяне (они нас сопровождают по программе «Зарплата и Кадры»). Им очень с нами тяжело, но они терпеливо продолжают сотрудничать. С вами очень надёжно. Конечно же наши ошибки есть и без вас мы бы вообще о них не знали и в суде, наверное, судились бы.А сейчас мы решаем вопросы…».

Источник: https://mastersoft.ru/blog/stornirovanie-dokumenta-v-1s/

Источник: https://jurist-msk24.ru/kak-stornirovat-realizacziyu-proshlogo-perioda-v-1s-8-3.html

Как сделать сторно в 1С 8.3 Бухгалтерия

Как сторнировать реализацию прошлого периода в 1с 8 3

Ошибочно введенный документ в 1С можно беспрепятственно помечать на удаление и удалять только в том случае, если он не входит в закрытый период.

Но что делать, если “ошибочный” документ оказался из закрытого периода, месяц закрыт и отчеты все сданы? Ведь исправлять надо не только документ, но и движения по регистрам, которые связаны с этим документом. В 1С 8.3 Бухгалтерия 3.

0 имеется возможность создать документ сторно на ранее введенную хозяйственную операцию.

Как сделать сторнирование в 1С 8.3

Как сделать удаление помеченных объектов в 1С 8.3 Бухгалтерия и настроить автоматическое удаление в 1С 8.3 через регламентные операции рассмотрено в другой статье.

Для осуществления данной цели в 1С Бухгалтерия 3.0 (8.3) существует документ Операция: Операции – Операции, введенные вручную:

Предназначение документа представлено списком из следующих операций:

  • Ввод корреспонденции счетов по бухгалтерскому и налоговому учету;
  • Ввод документа с помощью типовой операции;
  • Осуществление корректировок регистров;
  • Сторнирование движений другого документа.

Для осуществления необходимых целей нас интересует последний пункт из возможных.

Когда нажмем на кнопку Создать, можно увидеть виды документа Операция. Из выпадающего подменю необходимо выбрать вид Сторно документа:

В новом созданном документе необходимо выбрать организацию (если в информационной базе 1С 8.3 ведется учет по нескольким организациям), а также выбрать сам “ошибочный” документ, предварительно выбрав его тип:

Рассмотрим небольшой пример как сделать сторно реализации в 1С 8.3 прошлого периода.

Допустим, организацией в июне была совершена реализация товара на сумму 17 700 руб, в том числе НДС 2 700 руб. Операцию реализации оформили документом Реализация товаров (акты, накладные) от 23.06.2021:

Документ создал проводки:

А также движение по регистру НДС продажи:

К документу была сформирована счет-фактура:

Как только проведем счет-фактуру, НДС по реализации товара отразится в Книге продаж:

В июле оказалось, что товар не был отгружен. Возникла необходимость откорректировать закрытый период и сделать сторно реализации в 1С 8.3.

Как уже рассматривалось ранее, воспользуемся механизмом документа сторно в 1С 8.3. Как только выберем организацию, “ошибочный” документ реализации автоматически появится:

  • Текст реквизита документа “”;
  • Проводки с отрицательными значениями:

Также, сформировалась сторнирующая запись регистра НДС Продажи. Для того чтобы она попала в дополнительный лист Книги продаж, устанавливаем значения:

  • Запись дополнительного листа – “Да”;
  • Корректируемый период – “23.06.2021г.”;
  • Сторнирующая запись доп. листа – “Да”:

Каким образом нужно оформить движение в налоговом учете и в регистрах накопления НДС по сторнируемой операции смотрите в нашем видео уроке:

Создав отменяющие проводки, скорректировав регистр, пробуем собрать Книгу продаж, предварительно настроив ее представление в 1С 8.3:

Теперь можно видеть результат произведенных действий:

Как изменить запись регистра сведений в 1С 8.3

Как уже упоминалось выше, документ Операция предназначен не только для корректировки документов, но также и для корректировки регистров.

Рассмотрим небольшой пример. Допустим, 24.06.2021г. было принято к учету основное средство. Были заполнены первоначальные сведения, в которых была допущена ошибка – срок полезного использования указан неверно 68 месяцев вместо 60:

По кнопке ДтКт видно движения документа, в том числе и по регистрам сведений Параметры амортизации ОС (бухгалтерский учет), Параметры амортизации ОС (налоговый учет):

Для корректировки регистра сведений используем уже знакомый документ Операции – Операции, введенные вручную. Отличие в том, что выбираем тип Операция:

Указываем организацию и по кнопке “Еще”:

Осуществляем выбор необходимых регистров сведений для корректировки:

Создаем корректирующие записи по основному средству:

С целью того, чтобы убедиться в правильности сведений по основному средству после изменений записи регистра сведений в 1С 8.3, сформируем универсальный отчет, указав регистр сведений Параметры амортизации ОС (бухгалтерский учет) и Параметры амортизации ОС (налоговый учет):

Рекомендуем посмотреть наш бесплатный семинар “Ошибка в применении 1С 8.3, за которые Вас могут уволить“, где подробно рассматриваются ошибки при исправлении документов в 1С.

Более подробно каким образом можно отсторнировать документ в 1С смотрите в нашем видео уроке:

Поставьте вашу оценку этой статье: (4 5,00 из 5)
Загрузка… Поставьте вашу оценку этой статье: (4 5,00 из 5)
Загрузка…

Источник: https://ProfBuh8.ru/2021/06/storno-v-1s-8-3/

Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия

Как сторнировать реализацию прошлого периода в 1с 8 3

Иногда бухгалтеру нужно в прошлом периоде убрать документ, ошибочно введенный в базу, или внести корректировки. Можно ли в просто удалить документ и завести его заново? Ответ — однозначно нет! Если период закрыт, нужно сохранить старый документ и отразить сторнирующие записи.

Рассмотрим, какими способами осуществляется сторнирование документа в 1С 8.3. Узнаем, всегда ли сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия выполняется вручную или есть способы сделать это автоматически?

Подробнее смотрите в онлайн-курсе: «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я, ОСНО»

О ваших правах
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: